মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

বাজেট

বাজেটের নমুনা ছক

ইউপির বার্ষিক বাজেট

১৪নং ভাটিখাইন ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ...............) উপজেলা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।

............ অর্থ বছর। ২০১৩-২০১৪।

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জেরঃ

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

৪৭১.০০

 

৪৭১.০০

৩, ০৭৬.০০

২,৬৪৯.০০

ব্যাংক জমা

৫,৪২৫.০০

৬,০৯৭.০০

১১,৫০৪.০০

১০,০৫৬.০০

৩০,১৬২.৩৯.০০

মোট প্রারম্ভিক জেরঃ

 

 

 

 

 

প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

 

কর আদায়

১,৭০,৫৪৪.০০

 

১,৭০,৫৪৪.০০

৪১,৯৯০.০০

২৩,২৭৫.০০

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পারমিট ফিস

১২,০০০.০০

 

১২,০০০.০০

৪,১৫০.০০

৪,২০০.০০

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৩৩,০০০.০০

 

৩৩,০০০.০০

 

 

 লাইসেন্স ফিস নিবন্ধন

২০,০০০.০০

 

২০,০০০.০০

২০,২৫০.০০

৭,৭০০.০০

সম্পত্তি থেকে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান

 

৪,০৬,৮৯৬.০০

৪,০৬,৮৯৬.০০

৬,৬৭,১০০.০০

৩,৯০,৮৭৫.৭৫

স্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর ১% অর্থ

 

৬,৫০,০০০.০০

৬,৫০,০০০.০০

 

১,৫০,০০০.০০

সরকারি সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারি থোক বরাদ্দ

 

১২,০০,০০০.০০

১২,০০,০০০.০০

৫,৬১,৮৭৪.০০

৮,১৪,২১০.০০

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

অন্যান্য প্রাপ্তি

৪৬,২৬২.০০

 

৪৬,২৬২.০০

৪৮,৬৮১.০০

৩৮,২৫২.০০

মোট প্রাপ্তি

২,৮৭,৭০২.০০

২২,৬২,৯৭৫.০০

২৫,৫০,৬৭৭.০০

১৩,৫৭,১৭৭.০০

১৪,৬১,৩২৪.১৪

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী

২,০৩,১০০.০০

 

১,২৬,৯০০.০০

৩,০৬,২৫০.০০

 

কর্মচারী, কর্মকর্তাগণের বেতন ভাতা

 

 

৩,৯৪,০৯৪.০০

৩,৮৯,৯০০.০০

৩,৯০,৮৭৫.৭৫

কর আদায় বাবদ ব্যয়

৩৪,১০৮.০০

 

৩৪,১০৮.০০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রিণ্টিং এবং স্টেশনারি

৮,৫০০.০০

 

৮,৫০০.০০

৮,৬৭৫.০০

৮,৩৪২.০০

ডাক ও তার

২,০০০.০০

 

২,০০০.০০

২,০০০.০০

১,৮৫০.০০

বিদ্যুৎ বিল

১০,০০০.০০

 

১০,০০০.০০

১৫,২২১.০০

১৫,৩৬৯.০০

অফিস রক্ষণাবেক্ষণ (আপ্যায়ন)

২০,০০০.০০

 

২০,০০০.০০

 

২২,৭৭৮.০০

অন্যান্য ব্যয়ঃ

৯,৯৯৪.০০

 

৯,৯৯৪.০০

৪৭,৩৬৭.০০

২৫,৮৫৪.০০

উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

 

১,০৫,০০০.০০

১,০৫,০০০.০০

 

 

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন

 

১,০৩,০০০.০০

১,০৩,০০০.০০

 

 

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

 

১৫,০০,০০০.০০

১৫,০০,০০০.০০

৫,৬৭,৪৭৫.০০

৯,৭৮,৫০৪.০০

গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

 

 

 

 

 

শিক্ষা কর্মসূচী

 

৭,০০০.০০

৭,০০০.০০

 

 

সেচ ও খাল

 

 

 

 

 

অন্যান্য

 

২০,৯০২.০০

২০,৯০২.০০

 

 

মোট ব্যয়ঃ

২,৮৭,৭০২.০০

২২,৫৬,৮৯৬.০০

২৫,৪৪,৫৯৮.০০

১৩,৪৫,২০২.০০

১৪,৪৮,১৯১.৭৫

সমাপনী জেরঃ

 

৬,০৭৯.০০

৬,০৭৯.০০

১১,৯৭৫.০০

১৩,১৩২.৩৯